Faktúra č. 0000000144

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000144
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Szabo,Barak
  • Dátum doručenia: 28.01.2014
  • Celková hodnota s DPH: 373,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023042
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023042 zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Hamburg a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 373,00 € 16.01.2014 17.01.2014 22.01.2014 Objednávka
Tlačiť