Faktúra č. 0000000141

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000141
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Fraňová
  • Dátum doručenia: 28.01.2014
  • Celková hodnota s DPH: 641,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023065
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023065 letenka Viedeň - Cluj Napoca a späť, autobusový lístok Bratislava -Schwechat a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 642,00 € 22.01.2014 22.01.2014 23.01.2014 Objednávka
Tlačiť