Faktúra č. 0000000139

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000139
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Ondrašová
  • Dátum doručenia: 28.01.2014
  • Celková hodnota s DPH: 549,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023067
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023067 Spiatočná letenka Viedeň-Ženeva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 549,00 € 22.01.2014 30.01.2014 22.01.2014 Objednávka
Tlačiť