Faktúra č. 0000000079

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000079
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Masárová
  • Dátum doručenia: 17.01.2014
  • Celková hodnota s DPH: 528,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023027
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023027 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 528,00 € 10.01.2014 13.01.2014 22.01.2014 Objednávka
Tlačiť