Faktúra č. 0000000065
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000065
- Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,bus,Rovňanová
- Dátum doručenia: 15.01.2014
- Celková hodnota s DPH: 617,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023023
- Dátum zverejnenia: 20.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000023023 | zabezpečenie cestovného na trase Bratislava - Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,30 € | 10.01.2014 | 10.01.2014 | 22.01.2014 | Objednávka |