0000002309 |
Licencie Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003173 |
NŠP - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
516 462,50 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
454 715,00 € |
15.07.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
454 715,00 € |
15.07.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001389 |
Analýza a dizajn riešenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
423 696,00 € |
30.12.2022 |
|
24.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002713 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
325 002,00 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001139 |
Spätná kumunikácia RIS -Š |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 400,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001608 |
vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
234 001,90 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001353 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 236,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 236,00 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002830 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002652 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001727 |
Služby 1-Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
218 425,20 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001937 |
Služby 1 Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
218 172,00 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002162 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
217 918,80 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001567 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
215 386,80 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002473 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
183 162,08 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |