0000002149 |
ZZSR 2021 preddavok 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001060 |
ZZ SR 3 preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002147 |
ZZ SR 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
117,93 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002407 |
ZZ SR 1. preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
124,15 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000857 |
zverejnenie prac. ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001007 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
14.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001786 |
zráž., vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
108,28 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000877 |
znehodn. testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
4 290,00 € |
24.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001886 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
04.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Elena Akinšinová |
10255494 |
|
180,00 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000438 |
zmluva o dielo 0957/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044194 |
zmena letenky Čínska ľudová republika - Peking, lektorské pôsobenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000000458 |
zmena leteniek,poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
06.04.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002002 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,70 € |
18.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001036 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,94 € |
17.06.2021 |
|
29.06.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002046 |
ZL9- analýza nár. projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
148 646,40 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002137 |
ZL 10 Exp.posúd.dopadov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
79 632,00 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044411 |
Živé kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
753,22 € |
30.07.2021 |
06.08.2021 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044375 |
Živá rastliny a kvetináče |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RHAPIS Services, s.r.o. |
50429639 |
|
7 591,92 € |
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |