Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101242 Prenájom nebytových priestorov Košice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Róbert Gerec - CORTEC 32510551 936,01 € 01.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101244 Prenájom nebytových priestorov Zvolen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ZOS Zvolen s.r.o. 31639526 682,74 € 01.06.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101235 odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r. o. 47480106 4 538,96 € 01.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101240 energie r. 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 800,12 € 01.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101241 energie r. 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 423,80 € 01.06.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101245 Búracie a demolačné práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OFTRA Slovakia s. r. o. 53672801 19 864,50 € 01.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
1000179252 Seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Institute for Strategic Development GmbH 1 571,79 € 29.05.2026 30.05.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Objednávka
238101233 Seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Institute for Strategic Development GmbH 1 571,79 € 29.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101220 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 The Living s. r. o. 44011521 1 389,54 € 29.05.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101221 stravovacie karty 06/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 11 500,88 € 29.05.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101212 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 730,59 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101213 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 425,89 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101214 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 669,41 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101216 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 4 899,40 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101217 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 4 924,92 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101218 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 339,45 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101219 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 414,17 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101222 Zabezpečenie organizácie stretnutia s učiteľmi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. 44387407 61 131,00 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101223 Vypracovanie projekt. zámerov NP - Progr.Slovensko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Accel s. r. o. 56011024 58 363,50 € 29.05.2026 16.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101215 Riešenie LAN/WLAN v školách 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 457,53 € 29.05.2026 16.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra