Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100872 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 345 359,40 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100873 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 354 055,50 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100879 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 9 643,20 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100880 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 80 749,50 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100881 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 25 885,35 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100882 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 6 211,50 € 29.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100864 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 405,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100865 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 347,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100866 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 764,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100867 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 869,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100868 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 288,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100869 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 225,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100870 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 479,00 € 28.04.2026 09.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238100857 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 02-03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 228 964,50 € 28.04.2026 14.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100861 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 02-03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 176 481,63 € 28.04.2026 14.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100849 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 159 635,55 € 28.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100850 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 285 107,85 € 28.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100852 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 370 205,40 € 28.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100853 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovanet, a. s. 35954612 400 641,75 € 28.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100862 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 02-03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 323 052,12 € 28.04.2026 15.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra