Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101044 Vodné, stočné 06-07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 126,21 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101045 správa registratúry Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 1 714,31 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101046 Nákup kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 651,90 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101047 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 269,85 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101051 Výťahy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 405,90 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101053 Elek. energia 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 664,76 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101054 dodávka zemného plynu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101048 Nákup skartovačky pre GTSÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 053,96 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101049 Nákup TV držiakov pre viaceré sekcie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 76,37 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101052 stráženie objektov ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 27 785,70 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101055 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 5 940,90 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101056 Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 553,50 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101073 Pohonné hmoty 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 073,77 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101074 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,30 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101057 Telefonické služby na 12 mesiacov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 12 010,95 € 04.07.2025 22.07.2025 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Faktúra
238101072 Servis motorových vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 856,92 € 04.07.2025 28.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101071 Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,11 € 04.07.2025 29.07.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101059 Archivácia, čistenie dát v SAP ERP systéme, časť 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 121 563,36 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101060 IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 93 237,08 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101070 Ubytovanie p. Dániela Bálizsa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 750,00 € 04.07.2025 01.08.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra