Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101522 Pohonné hmoty 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 892,61 € 18.09.2025 29.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101518 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 771,65 € 18.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101517 IS FnPV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 1 376,48 € 18.09.2025 01.10.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
1000112635 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 4 937,21 € 17.09.2025 18.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238101499 Nákup hygienických potrieb OVS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 433,87 € 17.09.2025 24.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101500 Nákip kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 955,70 € 17.09.2025 25.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101501 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 753,61 € 17.09.2025 25.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101502 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 571,17 € 17.09.2025 25.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101503 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 942,28 € 17.09.2025 25.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101504 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 424,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101505 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 368,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101506 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 514,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101507 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 590,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101508 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 590,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101514 zabezpečenie drobného pečiva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 00891606 1 310,00 € 17.09.2025 29.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101509 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 921,47 € 17.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101510 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 60,00 € 17.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101511 PnZ 3/2025 Úprava protokolov Eduzber a V40 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 111 622,50 € 17.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101512 PnZ 2/2025 Príprava systému IS RIS na zber údajov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 155 527,35 € 17.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101513 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 17.09.2025 06.10.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra