Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100145 mesačná kontrola 01/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 147,05 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000073481 zabezpečenie diskusie so zamestnancami školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. 47504781 3 389,70 € 24.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000074932 prepojenie EPS na PCO Stromová 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 592,96 € 24.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100140 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 345,58 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100141 Energie 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 460,45 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100142 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 710,90 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100143 El. energia 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,78 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100144 EE 5x OM BA, 1x OM Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 302,24 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000074255 Prechod na SAP S-4 HANA časť 2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 84 751,92 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000074257 Migrácia dodávateľov a odberateľov na Business Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 170 787,96 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000074259 Archivácia, čistenie dát v SAP ERP systéme, časť 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 121 563,36 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000074263 Business continuity management Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 115 998,84 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000074273 SAP REFX Migrácia objektov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 72 766,80 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000074665 Akademické licencie pre MS Windows Server Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SoftwareONE Slovakia s. r. o. 46457763 11 161,26 € 23.02.2025 25.03.2025 Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100135 Poskytovanie BOZP a OPP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 1 884,36 € 21.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000075127 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 627,41 € 21.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100125 letenka Nedelka Moldavsko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 404,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100122 IS RIS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 118 682,70 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100131 Vzdelávacie služby 11-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 34 921,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100123 Konzekutívne tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra