1000077202 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
651,90 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
238100195 |
Telefonické služby FIX Hlas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
479,70 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100196 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
49,20 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100197 |
Telefonické služby na 12 mesiacov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 010,95 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100200 |
IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
174 671,69 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100203 |
Telefonické služby FIX Hlas |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100205 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
7 175,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100188 |
Penájom nádob na odpad 01-12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
447,72 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
238100179 |
grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100180 |
zabezpečenie diskusie so zamestnancami školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
2 254,20 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100181 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREMAK, s. r. o. |
51436604 |
|
194,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100182 |
Vodné, stočné, energie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
3 840,84 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100183 |
Vodné, stočné 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100184 |
Vodné, stočné 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
532,80 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100186 |
dodávka zemného plynu 02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100187 |
Servisné činnosti kotolní 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100189 |
Servisné činnosti kotolní 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 209,60 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100190 |
Frankovací stroj |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35687487 |
|
513,53 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100191 |
Servisné činnosti kotolní 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
238100192 |
Servis výťahov 10-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |