Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000126943 Nástroj TRANSPAREX Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TRANSPAREX, a. s. 51871998 14 169,60 € 19.11.2025 19.11.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000127571 Objednávka na podujatie DigiHack Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 The Spot 42262062 7 893,63 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Árpád Bartalos RÚŠS Objednávka
1000127836 Technická podpora pre zariadenia FortiGate 40F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FIBRELAN, spol. s r.o. 35787716 3 419,11 € 19.11.2025 19.11.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000127850 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 160,85 € 19.11.2025 19.11.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000127889 Letenka Ján Kočišek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 150,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
1000127896 Letenka Tomáš Halgaš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 572,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
1000127899 Letenka Amandeep Singh Gill, Quintin Chou-Lambert Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 840,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
1000127902 Letenka Peter Kodwo Appiah TURKSON Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 222,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
1000128034 Nákup cestov. adaptérov pre Ing. Belákovú z KAMI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 65,11 € 19.11.2025 20.11.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238101955 Servis auta BL411LV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 211,53 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101956 Pohonné hmoty 11/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 967,51 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101960 Servis auta BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 202,58 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101961 Servis auta BL073GK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 2 407,43 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101963 Servis auta BL979LC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 233,54 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101964 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 440,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101965 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 202,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101969 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 331,58 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238101962 stravovacie karty Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 13 333,06 € 19.11.2025 27.11.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101967 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROPLUSCO spol. s r. o. 35819073 10 201,62 € 19.11.2025 03.12.2025 Mgr. Michal Hajtol LL.M. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101954 ESETPROTECT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ESET, spol. s r.o. 31333532 154 666,35 € 19.11.2025 03.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra