| 238101702 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 2 330,84 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101703 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 7 255,14 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101704 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 11 043,53 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101705 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 2 771,65 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101706 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 53 083,58 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101707 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 7 089,13 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101708 | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 47258314 |  | 146 652,14 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101686 | vystava APEIE | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MCI Australia PTY Ltd |  |  | 19 707,84 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 1000118266 | Balík licencií - Power BI, Adobe Creative Cloud | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SoftwareONE Slovakia s. r. o. | 46457763 |  | 3 168,42 € | 13.10.2025 |  |  | 13.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka | 
    | 238101666 | Prezutie pneumatík | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 |  | 53,14 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101669 | Upratovacie služby 09/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | TERAVAS, s.r.o. | 50875566 |  | 1 499,00 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101671 | Prezutie pneumatík | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 |  | 73,06 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101672 | Prezutie pneumatík | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 |  | 53,14 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101677 | Nákup kancelárskych potrieb | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 |  | 3 801,08 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101664 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 |  | 170,00 € | 13.10.2025 |  |  | 22.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | 
    | 238101667 | Licencia SmartEmailing na 1 rok | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SmartSelling a.s. |  |  | 5 504,29 € | 13.10.2025 |  |  | 25.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101668 | Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 214,92 € | 13.10.2025 |  |  | 25.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101678 | IS RIS | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DITEC, a.s. | 31385401 |  | 118 682,70 € | 13.10.2025 |  |  | 25.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101670 | Upratovacie služby 09/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | KLINTON, s. r. o. | 35836644 |  | 10 720,80 € | 13.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | 
    | 238101665 | Osvedčenie podpisov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Mgr. Marian Kováč, notár | 42171598 |  | 135,79 € | 13.10.2025 |  |  | 30.10.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra |