| 1000122193 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000124266 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101869 |
Nákup sáčkov do vysávača, podstavca a sodastream |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
346,92 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101870 |
Nákup popruhu na fotoaparát pre Mgr.Michal Duľa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,14 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101871 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 381,54 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101875 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
1 209,60 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101872 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
636,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101873 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 166,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101874 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
119,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101877 |
Predplatné hospodárskych novín print |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
987,00 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101876 |
Eduforum 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
318,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101868 |
Predplatné dvojmesačníka Právny obzor 1-6/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
115,50 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101851 |
Pohonné hmoty 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 627,10 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101852 |
Servis auta BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
403,75 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101848 |
Spravodajský servis 10/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101853 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JL aréna s.r.o. |
47243121 |
|
140,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101858 |
upratovanie Černyševského 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101860 |
Dodávka elek.energie 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,90 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101863 |
Zemný plyn 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101864 |
Zemný plyn 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |