Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238102218 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 374,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102219 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 370,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102221 ubytovanie pre delegáciu ministerstva školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 30845157 2 937,60 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102222 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 383,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102223 Letenka Kamila Dankovčíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 515,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102224 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 918,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102225 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 293,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102226 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 380,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102228 Obnova technickej podpory pre FortiGate 60E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FIBRELAN, spol. s r.o. 35787716 1 259,18 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102238 Občerstvenie pre SŠFEÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o., r. s. p. 52941051 1 932,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238102242 Predplat. Denník N,Forbes, HN,NČ,Plus,Pravda,Trend Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3 710,01 € 11.12.2025 18.12.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Faktúra
238102235 upratovacie služby 12/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 10 498,10 € 11.12.2025 23.12.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238102236 sťahovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROPLUSCO spol. s r. o. 35819073 11 641,34 € 11.12.2025 29.12.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238102215 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 522,17 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102220 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 575,00 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102227 ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 96,20 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102229 Nájomné 01-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 42 227,66 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102230 Nájomné 01-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 69 578,43 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102231 energie 01-03/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 9 142,46 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102240 prevádzka uzla siete Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 489,96 € 11.12.2025 30.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra