Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000086028 Výroba a dodanie piktogramov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DREVKO s. r. o. 52138445 244,60 € 15.04.2025 15.04.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000085242 Nákup rohových kovových regálov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BEGA, s.r.o. 36547654 1 171,60 € 15.04.2025 16.04.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100527 Letenka Juraj Ždiňák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 389,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100528 Letenka Anna Juríková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 839,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100529 Letenka Petra Jankovská, Katarína Kožuchová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 002,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100530 Letenka Michal Rybár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 468,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100531 Letenka Pavla Mária Gallovič, Marcel Kurejko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 578,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100532 Letenka Mgr. Ján Kočišek, PhD. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 258,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100542 Servis auta BT459DT Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 510,56 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100543 Servis auta AA240MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 296,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100544 Servis auta BT289EK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 205,90 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100545 Servis auta AA241MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 15.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000086057 Havaríjna oprava strechy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 2 447,70 € 15.04.2025 30.04.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100535 vystava, AL. Mat., priestory Nitra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 3 500,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100536 vystava, AL. Mat., priestory Trenčín Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MŠPORT s.r.o. 31416608 1 400,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100537 prenajom, vystava Lučenec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SPOOL a.s. 31586392 2 322,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100538 vystava, AL. Mat., priestory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. 46520104 1 400,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100539 vystava, AL. Mat., priestory Trnava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 660,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100540 vystava, AL. Mat., priestory Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DF promotion, spol. s r.o. 53427483 6 740,40 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100541 výstava, priestory, Poprad Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Poprad 00326470 5 630,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra