0000001647 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001648 |
televízor LG 65 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
879,00 € |
16.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 160,60 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
Služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
68 280,30 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001645 |
Telefón a modemy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,06 € |
16.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001661 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
556,00 € |
16.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001662 |
DEKVS_zľava 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,76 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001651 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
996,00 € |
16.04.2024 |
|
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001664 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001663 |
Podnos |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BLOMUS s.r.o. |
Z |
|
30,30 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047090 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
29.04.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000001638 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001635 |
Rakusko-Slovensko1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 306,42 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001639 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
564,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047091 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
26.04.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000001632 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 788,34 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047126 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
25.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |