Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047203 Školenie Nové predpisy v správe registratúry, registratúrneho poriadku aformálnej úprave úradných listov v roku 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 93,00 € 22.04.2024 23.04.2024 10.05.2024 Mgr. Katarína Bitarovská generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000047121 Objednávame si u Vás 40 ks kancelárskych stoličiek v čiernej farbe podľadohodnutých kritérií:- nosnosť do 100 kg- konštr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 3 276,00 € 22.04.2024 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047122 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 22.04.2024 26.04.2024 20.05.2024 Ing. Pavla Mária Švagerková riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001712 Pohonné hmoty 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 945,04 € 22.04.2024 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001709 Stravovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 349,90 € 22.04.2024 26.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047123 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 277,43 € 19.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047118 prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 215,70 € 19.04.2024 22.04.2024 19.04.2024 Ing. Jana Sládečková, PhD. generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva Objednávka
0000047118 prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 215,70 € 19.04.2024 22.04.2024 19.04.2024 Ing. Jana Sládečková, PhD. generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva Objednávka
0000001685 servis Kyocera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 2 480,00 € 19.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001705 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001707 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia UNIGAST 00162191 1 644,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000047194 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Powergy MFS pirelli 235/40 R19 96YXL. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 652,00 € 19.04.2024 22.04.2024 10.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047195 Zbierka zákonov SR, ročník 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 138,00 € 19.04.2024 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001690 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001699 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001694 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001702 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 288,00 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001688 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001701 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra