0000047203 |
Školenie Nové predpisy v správe registratúry, registratúrneho poriadku aformálnej úprave úradných listov v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
10.05.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
0000047121 |
Objednávame si u Vás 40 ks kancelárskych stoličiek v čiernej farbe podľadohodnutých kritérií:- nosnosť do 100 kg- konštr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
3 276,00 € |
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047122 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
20.05.2024 |
Ing. Pavla Mária Švagerková |
riaditeľka odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000001712 |
Pohonné hmoty 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 945,04 € |
22.04.2024 |
|
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001709 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
349,90 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047123 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
277,43 € |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047118 |
prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
19.04.2024 |
Ing. Jana Sládečková, PhD. |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
0000047118 |
prenájom priestoru a zabezpečenie občerstvenia na pracovnej porade sRÚŠS, NIVAM, CVTI a VUDPaP v dňoch 22.4. a 23.4.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
19.04.2024 |
Ing. Jana Sládečková, PhD. |
generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
0000001685 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
2 480,00 € |
19.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001707 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia UNIGAST |
00162191 |
|
1 644,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047194 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Powergy MFS pirelli 235/40 R19 96YXL. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
652,00 € |
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
10.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047195 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
19.04.2024 |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001690 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001699 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001694 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001702 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
288,00 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001688 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001701 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |