0000001766 |
Náklady na let BA - Praha |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001769 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001770 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001775 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
402,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001778 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001768 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
713,00 € |
02.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001771 |
SodaStream |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
267,86 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001776 |
Plyn 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001762 |
Webex 04/2024 - 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ASTRIN s. r. o. |
53452437 |
|
9 996,00 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047173 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
5 591,00 € |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
28.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001765 |
BL371NV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
617,98 € |
02.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001761 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DF promotion, spol. s r.o. |
53427483 |
|
5 428,80 € |
02.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047169 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.04.2024 si u Vás objednávameaktualizáciu softvérových licencií Fabasoft nasledov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 568,00 € |
30.04.2024 |
14.06.2024 |
|
06.05.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000047175 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
137,00 € |
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047177 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
111,50 € |
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047186 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 282,00 € |
30.04.2024 |
05.05.2024 |
|
10.05.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000001752 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
193,80 € |
30.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001756 |
BT919EF - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,16 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001754 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001758 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |