0000001823 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
236,00 € |
09.05.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001822 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
720,00 € |
09.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001830 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
16 235,14 € |
09.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001826 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
743,95 € |
09.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001815 |
Digitalizácia podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
48 897,60 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001811 |
UNIKAN 2022 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001813 |
Rozšírenie workflow |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
54 508,80 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001810 |
Analýza a návrh riešenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
5 611,20 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001812 |
Spracovanie el. faktúr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
46 492,80 € |
09.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047191 |
Objednávame si u vás balík služieb MINI Credit 50 na obdobie 6.5.2024 -5.5.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
3 238,80 € |
07.05.2024 |
20.05.2024 |
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
0000047197 |
Zabezpečenbie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Lisabon /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
485,00 € |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
07.05.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047247 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
179,22 € |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047245 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001802 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
3 276,00 € |
07.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001800 |
Konferencia - refund. N |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 768,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001798 |
Reštauračné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Karolinka s. r. o. |
35899182 |
|
1 989,10 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001803 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
07.05.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001804 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
153,98 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001807 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |