Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001994 Fujara morená, kufor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Helena Šuliková-KOZMETIKA 37253794 695,00 € 28.05.2024 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001989 Prenájom montáž. plošiny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M.S. TEAM s.r.o. 36777609 120,00 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001995 Oprava - výdajník na vodu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 28.05.2024 18.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001988 Občerstvenie, prenájom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 762,00 € 28.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001990 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,70 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001992 Frézovanie kanalizácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 772,00 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000047362 V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame prenájom priestoru dňa05.06.2024 z dôvodu uskutočnenia sekčnej porady. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM brewery s. r. o. 52840239 1 500,00 € 28.05.2024 05.06.2024 02.09.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001971 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 748,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001965 Elektrická energia 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,02 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001975 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 280,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001982 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 044,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001973 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 772,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001974 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 235,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001967 Kravata, šatka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PBT PRINT, s.r.o. 36507164 792,00 € 27.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000047284 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2024 si u Vásobjednávame balík PROFESSIONAL-K z informačného systému TRA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 672,00 € 27.05.2024 01.06.2024 07.06.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000047288 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 61,92 € 27.05.2024 28.05.2024 07.06.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047309 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 27.05.2024 27.05.2024 17.06.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001976 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 759,00 € 27.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001966 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 27.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001972 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 335,00 € 27.05.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra