Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047355 Školenie Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vorganizáciách verejnej správy pre 1 osobu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 07.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenia rozvoja ľudskcýh zdrojov Objednávka
0000047363 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 766,54 € 07.06.2024 11.06.2024 17.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047359 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 21,20 € 07.06.2024 07.06.2024 17.06.2024 Mgr. Miriam Navarová vedúca oddelenia prevádzky Objednávka
0000002074 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 119,00 € 07.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002070 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 07.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002071 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 360,00 € 07.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000047389 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 07.06.2024 14.06.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002072 Služby 05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 07.06.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000047329 Objednávame si u Vás spoluprácu vo verzii PLUS nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LEAF 42264723 588,00 € 06.06.2024 10.06.2024 07.06.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000047344 Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb na Koordinačnú poradu SNIV vtermíne 10. 06. 2024 - 11. 06. 2024 v Modre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKY-ECO s.r.o. 36815721 1 426,50 € 06.06.2024 11.06.2024 12.06.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000047354 Školenie Zákon o štátnej službe v praxi pre 1 osobu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 264,00 € 06.06.2024 07.06.2024 12.06.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenia rozvoja ľudskcých zdrojov Objednávka
0000002044 Med 300g Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 495,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002047 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,00 € 06.06.2024 18.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002053 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 757,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002062 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002059 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002036 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 813,72 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002060 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002046 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 362,98 € 06.06.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002050 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 883,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra