Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003002 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 349,33 € 28.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003004 kurz DOE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Česká společnost pro jakost, z.s. Z 283,00 € 28.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002995 Školenie Prince 2 Foundat Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 INBOX SK s. r. o. 44813295 17 620,00 € 28.10.2024 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003005 Grafické práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 28.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002999 obdobie 09/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 386 470,80 € 28.10.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003086 M365 EDU A3 Unified Edu S Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 26 244,00 € 28.10.2024 13.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002941 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 119,00 € 28.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002942 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 28.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000047874 Objednávame si u Vás letenky v nasledovnom rozsahu: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 635,00 € 25.10.2024 26.11.2024 30.10.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000002989 Školenie - course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Institut for Strategic Development Z 3 091,62 € 25.10.2024 29.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000047892 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Madrid a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 410,00 € 25.10.2024 25.10.2024 05.11.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000002977 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 180,00 € 25.10.2024 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002984 toner Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 587,72 € 25.10.2024 12.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002983 toner Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 774,40 € 25.10.2024 12.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002980 Balená voda 30 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,00 € 25.10.2024 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002981 uskladnenie kolies Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 48,00 € 25.10.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002985 výmena kolies Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 48,00 € 25.10.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002988 servisné služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 797,22 € 25.10.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002986 služby, PHM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 542,20 € 25.10.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002979 Mobilné dáta 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 1,26 € 25.10.2024 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »