0000003206 |
Letenka - Ondreička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
495,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003213 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
453,60 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003210 |
výmena kolies - BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003214 |
Nástroj TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
672,00 € |
26.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003204 |
Letenka - Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
502,00 € |
26.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003216 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
120,00 € |
26.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003208 |
výmena kolies - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003215 |
Dochádz. systém 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
3 888,00 € |
26.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003209 |
výmena kolies - BA513UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003205 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003207 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
790,00 € |
26.11.2024 |
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047980 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL DU DRAGON |
|
|
2 283,00 € |
26.11.2024 |
04.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000003200 |
Prenájom, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 448,00 € |
26.11.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047972 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Berlín a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 110,00 € |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
26.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047975 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase VIedeň - Brisbane a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
4 640,00 € |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
26.11.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
0000047961 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. novembra 2024 si u Vásobjednávame školenie užívateľov pre registratúrny infor |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
62 400,00 € |
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
02.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000047964 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 18. novembra 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie poradenských služieb vo verejn |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
42 000,00 € |
22.11.2024 |
30.11.2025 |
|
02.12.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000047971 |
Grafické práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
09.12.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047973 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
224,23 € |
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
09.12.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000047959 |
Objednávame u Vás v zmysle vašej cenovej ponuky zo dňa 15.11.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
34 008,00 € |
22.11.2024 |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |