| 0000003556 | Fototechnika | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PRO. Laika spol. s r.o | 31355218 |  | 3 213,50 € | 19.12.2024 |  | 27.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003537 | Séria natívnych článkov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 |  | 19 152,00 € | 19.12.2024 |  | 30.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003539 | Výpočtová technika | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 |  | 245 360,00 € | 19.12.2024 |  | 30.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003352 | Technicko-organizačné zab | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | 31620124 |  | 49 056,00 € | 19.12.2024 |  | 30.12.2024 | 31.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003351 | Banner (branding) | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Zoznam, s.r.o | 36029076 |  | 29 952,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003354 | Mesačný paušál 12/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | M 3 Development s.r.o. | 51705656 |  | 1 674,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003353 | tlač a dodanie PF kartiči | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 |  | 945,60 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003446 | integrácia do systému | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MediaTech Central Europe, a.s. | 35772581 |  | 21 100,20 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003542 | výroba vizitiek | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | BELLIFER s. r. o. | 52279383 |  | 796,80 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003553 | Reklamná kampaň  12. mes. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ringier Slovakia Media s.r.o. | 53708792 |  | 300,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003552 | interierové folie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | IMAGEWELL, s.r.o. | 35787929 |  | 34 008,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003545 | Balená voda 11 ks | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 |  | 36,30 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003538 | Technická podpora | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SophistIT, s.r.o. | 50634526 |  | 44 580,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003547 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 |  | 3 118,80 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003554 | Vodné, stočné 11-12/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 199,97 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003544 | Tepelná energia r. 2023 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Stromová offices, s.r.o. | 47816023 |  | 30 729,24 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003543 | Pohonné hmoty 12/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovnaft, a.s. | 31322832 |  | 3 277,56 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003561 | Občerstvenie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | L&K GROUP s.r.o. | 54517397 |  | 500,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003599 | vybavenie Presscentra min | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | MediaTech Central Europe, a.s. | 35772581 |  | 51 486,84 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003598 | projekt na rekonštrukciu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | LEarchitects s.r.o. | 50442503 |  | 15 540,00 € | 19.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra |