Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002871 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002869 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002882 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002883 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002872 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002881 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 51 788,86 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002876 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 302,29 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002873 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002879 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002880 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002874 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002877 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 10.10.2024 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000047798 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej CP 127724761 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 630,92 € 10.10.2024 31.10.2024 22.11.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047796 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Jurhan s. r. o. 47584360 190,00 € 10.10.2024 31.10.2024 22.11.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047799 Zabezpečenie 4ks spiatočných leteniek na trase Viedeň / Miláno / Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 440,00 € 09.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047800 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Miláno / Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 420,00 € 09.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047803 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Košice / Miláno / Košice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 640,00 € 09.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047801 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 598,00 € 09.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000002852 Mobilné dáta 09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 9 143,40 € 09.10.2024 17.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002859 predtlačová korektúra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 1 339,20 € 09.10.2024 16.10.2024 29.10.2024 Faktúra