0000047241 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
919,20 € |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
16.05.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047214 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PON2024091 objednávame u Vásodstránenie havarijného stavu: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 188,00 € |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
21.05.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001853 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
140,00 € |
14.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047257 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 239,38 € |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047212 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
329,20 € |
14.05.2024 |
16.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001859 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
485,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001863 |
BL 631LV - STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
179,22 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001860 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
910,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001852 |
Monitoring médií 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001858 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
250,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001862 |
Energie 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 096,77 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001861 |
Bezpečnostná služba 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001857 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
815,00 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001866 |
balená voda 47ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
155,10 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001871 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
316,50 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001867 |
Taxi služba 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 061,48 € |
14.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001865 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001869 |
obsluha kotolne 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001864 |
BL 073GK - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |