Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047241 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 919,20 € 14.05.2024 16.05.2024 16.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047214 V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PON2024091 objednávame u Vásodstránenie havarijného stavu: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 188,00 € 14.05.2024 15.05.2024 21.05.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001853 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 140,00 € 14.05.2024 21.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047257 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 239,38 € 14.05.2024 20.05.2024 27.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047212 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 329,20 € 14.05.2024 16.05.2024 27.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001859 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 485,00 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001863 BL 631LV - STK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 179,22 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001855 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 14.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001860 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 910,00 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001852 Monitoring médií 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 14.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001858 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 250,00 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001862 Energie 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 096,77 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001861 Bezpečnostná služba 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001857 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 815,00 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001866 balená voda 47ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 155,10 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001871 hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 316,50 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001867 Taxi služba 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 2 061,48 € 14.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001865 Balená voda 26ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,80 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001869 obsluha kotolne 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001864 BL 073GK - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 14.05.2024 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra