| 0000003372 | Občerstvenie, prenájom | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 00158232 |  | 1 467,10 € | 10.12.2024 |  | 31.12.2024 | 07.01.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0000048067 | Objednávame si u Vás vzdelávanie v oblasti AI pre zamestnancov MŠVVaMSR: Efektívne využívanie Microsoft 356 Copilot – pr | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | IPA Slovakia, s.r.o. | 36423947 |  | 5 340,00 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 |  | 10.12.2024 | Mgr. Katarína Bitarovská | generálna riaditeľka osobného úradu | Objednávka | 
    | 0000048058 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 |  | 315,00 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 |  | 12.12.2024 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | 
    | 0000048075 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 |  | 432,72 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 |  | 13.12.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000048092 | Osvedčenie podpisov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 36075442 |  | 43,86 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 |  | 19.12.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000003350 | Prenáj.vozidiel 11-12/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 |  | 2 475,00 € | 09.12.2024 |  | 16.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003346 | Vývoj nových služieb | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 2 340,00 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003348 | mobilný telefón | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 0,02 € | 09.12.2024 |  | 18.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003356 | Školenie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 476,00 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003345 | Použivat. podpora 7-11/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 1 800,00 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003347 | mobilný telefón | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 0,10 € | 09.12.2024 |  | 18.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003357 | Školenie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 89,00 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003359 | Náklady za let | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 |  | 1 192,92 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003360 | Mesačný paušál 11/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | M 3 Development s.r.o. | 51705656 |  | 1 674,00 € | 09.12.2024 |  | 18.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003349 | Prenáj.vozidiel 10-11/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 |  | 3 192,00 € | 09.12.2024 |  | 16.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003361 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 445,00 € | 09.12.2024 |  | 17.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003364 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 745,00 € | 09.12.2024 |  | 16.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003371 | Vzdelávacie hry pre deti | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 5 567,10 € | 09.12.2024 |  | 16.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003366 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 346,00 € | 09.12.2024 |  | 13.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003370 | Montážne, demont. práce | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | INFOkey s.r.o. | 36383431 |  | 16 358,40 € | 09.12.2024 |  | 18.12.2024 | 20.12.2024 |  |  | Faktúra |