Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002004 Cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 31.05.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000047766 Objednávame si u Vás zapožičanie inventáru na deň 4.6.2024 nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 269,50 € 31.05.2024 09.09.2024 18.10.2024 Mgr. Dagmara Al-Khaldi Mičeková riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Objednávka
0000047323 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 362,98 € 30.05.2024 04.06.2024 07.06.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047325 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 756,80 € 30.05.2024 05.06.2024 10.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047321 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Brusel /Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 395,00 € 30.05.2024 30.05.2024 10.06.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047318 Školenie Excelentný tréning na dlhodobú pamäť pre 1 osobu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 30.05.2024 30.05.2024 12.06.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov Objednávka
0000047311 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,00 € 30.05.2024 31.05.2024 01.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047386 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 348,39 € 30.05.2024 31.05.2024 01.07.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047308 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 210,00 € 30.05.2024 30.05.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047312 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 444,00 € 30.05.2024 31.05.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047301 Objednávame si u Vás letenku Viedeň/Paríž/Viedeň pre 1 osobu nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 330,00 € 29.05.2024 17.06.2024 31.05.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000001998 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 509,00 € 29.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000047299 Objednávame u Vás v zmysle Vašej CP/273/02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 29.05.2024 06.06.2024 07.06.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000047298 Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HASTEX spol. s r.o. 17312396 708,54 € 29.05.2024 14.06.2024 17.06.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001996 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 908,00 € 29.05.2024 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002002 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 501,39 € 29.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002000 Notárska úschova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 1 155,90 € 29.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002003 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 660,00 € 29.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001997 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 29.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002001 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 29.05.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra