0000002124 |
zľava DEKVS - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,70 € |
18.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002120 |
Spravodajský servis 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
18.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002121 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
645,00 € |
18.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002126 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
300,48 € |
18.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002122 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002125 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,52 € |
18.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046160 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
67,30 € |
18.07.2023 |
19.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002123 |
Kaucia ubyt. - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046109 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
28.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002117 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
103,68 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002119 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
528,00 € |
17.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002118 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
125,28 € |
17.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046103 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
18.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002114 |
údržba SAP 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002116 |
služby helpdesk 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002115 |
služby 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
14.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046124 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
142,94 € |
14.07.2023 |
26.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046126 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 038,86 € |
14.07.2023 |
26.07.2023 |
|
26.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046635 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies na služobnomautomobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
122,38 € |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
19.12.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002109 |
Bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |