0000002177 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
685,00 € |
01.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002173 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
685,00 € |
01.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002172 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 076,80 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,48 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046168 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
240,00 € |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002167 |
Servis kotolne - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 875,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002166 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 284,99 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002164 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.07.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002169 |
Servis kotolne - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 719,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002170 |
Servis kotolne - Černyš. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 916,40 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002168 |
Servis kotolne - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 875,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002165 |
Prenájom, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
693,50 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046165 |
Objednávame si u Vás výmenu čelného skla na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
23.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046164 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
23.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046148 |
Objednávame si u Vás elektrické vozidlá značky KIA EV6 v počte 2 ksprostredníctvom pripojenia sa ku kúpnej zmluve Minist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
94 620,00 € |
31.07.2023 |
31.08.2023 |
|
09.08.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
0000046136 |
Preklad odborného textu z Sj do Aj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 512,00 € |
31.07.2023 |
31.08.2023 |
|
31.07.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000046133 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. júla 2023 si u Vásobjednávame PCI kartu HSM nShield Solo XC Base F3v zmysle o |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
10 318,80 € |
28.07.2023 |
15.08.2023 |
|
15.08.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002159 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 700,00 € |
27.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |