0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
Občerst.účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046167 |
konzekutívne tlmočenie SK-UK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
288,00 € |
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002261 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 899,02 € |
10.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
123 660,00 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
Audit - Erasmus+, ECS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002259 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
784,04 € |
10.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002255 |
Integrácia ext. aplikácií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
25 651,20 € |
10.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002257 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
471,17 € |
10.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
Zľava DEKVS 07/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,50 € |
10.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046194 |
Objednávame si u Vás 5 kusov vysokých archivačných skríň. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
10.08.2023 |
14.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046188 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
98,62 € |
10.08.2023 |
11.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046190 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
10.08.2023 |
11.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046166 |
Workshop 15.-17.8.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
970,10 € |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
10.08.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000002250 |
Vypracovanie projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
17 568,00 € |
09.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002249 |
Servery a úložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
164 850,00 € |
09.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
Oprava UPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
3 814,75 € |
09.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002253 |
Samofin. 08/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
49,00 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002254 |
Taxi služba 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
640,56 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002254 |
Taxi služba 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
640,56 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |