0000046262 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
633,02 € |
31.08.2023 |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046251 |
Obalka C5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
12.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046210 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22. augusta 2023 si u Vásobjednávame poskytnutie poradenských služieb v rámci akt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DIVINO s. r. o. |
46492542 |
|
8 640,00 € |
31.08.2023 |
30.09.2023 |
|
06.09.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000046248 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
27,48 € |
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002348 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002347 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
761,28 € |
30.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
204,00 € |
30.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002345 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046237 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
986,73 € |
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046236 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
925,19 € |
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002344 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 172,70 € |
28.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002343 |
Dobropis k f. 2023603416 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
100,80 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002342 |
Bezpečnostná služba 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 056,00 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002341 |
Tlmočenie SK - UK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
288,00 € |
28.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046225 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase VIE - MAD a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
06.09.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000002337 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
19 320,00 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002331 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 711,84 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 129,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002330 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |