0000046274 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame adaptéry apríslušenstvo k mobilným telefónom nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,64 € |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
27.09.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000046295 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
644,29 € |
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046268 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-TLV-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 043,00 € |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000046271 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000046269 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Malaga a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
545,00 € |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000046263 |
Objednávame u Vás letenku pre p. Adrianu Mičkovicovú:Viedeň-Brusel-Valencia-Vieden / Brussels airlines, Austrian cena:e |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
557,00 € |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000046261 |
Objednávame u Vás letenku:Viedeň-Brusel-Valencia a späť cez Zurich / Brussels airlines, Swiss cena: 735 EUR RP/KS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
735,00 € |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000002412 |
Dobropis FA č. 202330368 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
261,84 € |
12.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002411 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
18 960,82 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002407 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002403 |
Upratovacie služby 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 754,06 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046340 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
414,00 € |
12.09.2023 |
21.09.2023 |
|
05.10.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000046256 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
117,59 € |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002410 |
Servis telekom. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 922,50 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002409 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002404 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 725,00 € |
12.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002406 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002413 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002402 |
Služby počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 193,60 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |