Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046274 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame adaptéry apríslušenstvo k mobilným telefónom nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 226,64 € 13.09.2023 30.09.2023 27.09.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046295 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 644,29 € 13.09.2023 25.09.2023 25.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046268 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-TLV-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 043,00 € 13.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046271 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 444,00 € 13.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046269 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Malaga a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 545,00 € 13.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000046263 Objednávame u Vás letenku pre p. Adrianu Mičkovicovú:Viedeň-Brusel-Valencia-Vieden / Brussels airlines, Austrian cena:e Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 557,00 € 13.09.2023 13.09.2023 19.09.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000046261 Objednávame u Vás letenku:Viedeň-Brusel-Valencia a späť cez Zurich / Brussels airlines, Swiss cena: 735 EUR RP/KS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,00 € 13.09.2023 13.09.2023 19.09.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000002412 Dobropis FA č. 202330368 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 261,84 € 12.09.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002411 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 18 960,82 € 12.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002407 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 12.09.2023 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002403 Upratovacie služby 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 754,06 € 12.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000046340 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 12.09.2023 21.09.2023 05.10.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046256 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 117,59 € 12.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002410 Servis telekom. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 922,50 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002409 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 430,00 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002404 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 1 725,00 € 12.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002406 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 12.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002413 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002402 Služby počas školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 193,60 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002405 Vybavenie stánku na EAIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EA EXHIBITIONS Z 1 556,97 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra