0000046415 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 564,60 € |
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046389 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas pracovného stretnutianasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CARTIZZE s. r. o. |
51166372 |
|
280,00 € |
09.10.2023 |
11.10.2023 |
|
18.10.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046369 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
625,00 € |
09.10.2023 |
16.10.2023 |
|
12.10.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000046370 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
586,00 € |
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
12.10.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000002573 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
58 710,00 € |
06.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002575 |
Elektrina 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
06.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002574 |
Servisná podpora 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
06.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046428 |
Objednávame si u Vás notárske služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
118,20 € |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
24.10.2023 |
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. |
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej |
Objednávka |
0000002560 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 537,50 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002565 |
poplatky za služby10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 170,16 € |
05.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002564 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DIVINO s. r. o. |
46492542 |
|
8 640,00 € |
05.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002563 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 752,16 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002571 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
|
224,10 € |
05.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002569 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
240,00 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002570 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
05.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002568 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
723,24 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002572 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
05.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002562 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
68,83 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |