0000046421 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000002644 |
Kampaň TV 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
224 004,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002645 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
20 000,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002637 |
energie 9/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 493,13 € |
16.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002625 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002629 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002632 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002627 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002628 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002630 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002631 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002633 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002624 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002626 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002623 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002619 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002618 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002620 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002621 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002622 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |