Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002721 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002722 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 1 200,00 € 27.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000046470 Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 3ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 27.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046459 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 26.10.2023 30.10.2023 21.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002719 BT273IA - stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 37,20 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002719 BT273IA - stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 37,20 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002720 ubytovanie deleg. minist. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 292,00 € 26.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000046457 Objednávame si u Vás elektronický diár nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 reMarkable AS 637,00 € 26.10.2023 15.11.2023 15.11.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046457 Objednávame si u Vás elektronický diár nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 reMarkable AS 637,00 € 26.10.2023 15.11.2023 15.11.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046453 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,57 € 26.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046454 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 17,56 € 26.10.2023 26.10.2023 06.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002710 Služby podpory 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 81 959,70 € 25.10.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002709 Dobropis ku 5223756725 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,42 € 25.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000046458 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 25.10.2023 30.10.2023 21.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002715 Čistenie kanalizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 25.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002715 Čistenie kanalizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 25.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002717 Alcatel Modem LinkKey Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 25.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002717 Alcatel Modem LinkKey Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 25.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra