0000002766 |
energie 04/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
422,42 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Predĺženie 11/23 - 11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002777 |
Tenda TEG1005D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
142,08 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002768 |
zemný plyn 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002768 |
zemný plyn 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002768 |
zemný plyn 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002770 |
obsluha kotolne 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002770 |
obsluha kotolne 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002770 |
obsluha kotolne 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002765 |
energie 03/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
461,51 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002765 |
energie 03/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
461,51 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002765 |
energie 03/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
461,51 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002761 |
predplatné10/2023-10/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |