0000002840 |
Zákony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
54,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002834 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
314,00 € |
10.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002835 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
429,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002832 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002947 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
490,94 € |
10.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046598 |
Objednávame si u Vás služby spojené s využívaním informačného systémuTRANSPAREX v úrovni PROFESSIONAL-K od 13.11.2023 do |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
14.12.2023 |
Ing. Róbert Tassy |
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie |
Objednávka |
0000046600 |
Objednávame si u Vás služby spojené s využívaním balíka FinStat Premiumna 12 mesiacov. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
14.12.2023 |
Ing. Róbert Tassy |
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie |
Objednávka |
0000046599 |
Objednávame si u Vás služby spojené s využívaním balíka boznis 365. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
14.12.2023 |
Ing. Róbert Tassy |
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie |
Objednávka |
0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002839 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
63 690,00 € |
10.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046502 |
Objednávame knihu s komentárom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
0000046503 |
Objednávame u Vás Normy STN - online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
0000046504 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
574,00 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000046509 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň-Madrid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
265,00 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046541 |
Hygienické potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
09.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |