Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002881 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002873 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 265,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002869 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000046540 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 275,59 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046527 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame časovo ateritoriálne obmedzenú licenciu k vzdeávaciemu softvérovému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Corinth s.r.o. 24120758 11 995,20 € 15.11.2023 01.12.2023 15.11.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046527 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame časovo ateritoriálne obmedzenú licenciu k vzdeávaciemu softvérovému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Corinth s.r.o. 24120758 11 995,20 € 15.11.2023 01.12.2023 15.11.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046517 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 14.11.2023 10.12.2023 02.01.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka IVP Objednávka
0000046517 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 14.11.2023 10.12.2023 02.01.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka IVP Objednávka
0000002867 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002865 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra