0000046574 |
Kvety pre potrebu MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
269,00 € |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046533 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046539 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046532 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. novembra 2023 si u Vásobjednávame sprístupnenie titulov uvedených v digitálnejk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
9 500,00 € |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
27.11.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000046534 |
Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
20.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002893 |
Upratovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 766,06 € |
16.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002892 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002897 |
štipendium - Tallová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
20 770,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002899 |
pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
436,44 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002900 |
Energie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 948,35 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002898 |
Štipendium - Grajcarová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
12 870,00 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002714 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,63 € |
16.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046538 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
95,00 € |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |