Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001004 Plyn01-12/22 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 753,52 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000045520 Objednávame si u Vás prihlásenie nového služobného automobilu doevidencie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RZM s.r.o. 46551981 50,00 € 17.01.2023 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045519 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 398,92 € 17.01.2023 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045518 Objednávame si u Vás opravu defektu na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 6,19 € 17.01.2023 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045517 Objednávame si u Vás kotrolu pred STK na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,32 € 17.01.2023 18.01.2023 30.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045487 Objednávka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 485,00 € 17.01.2023 29.01.2023 20.01.2023 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka sekcie stredných škôl Objednávka
0000045485 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 522,00 € 17.01.2023 17.01.2023 17.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000001007 nájomné,ost.nák 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 16.01.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000045491 Propagačné predmety 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 35 928,12 € 16.01.2023 18.01.2023 22.03.2023 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000001009 BT273IA - prezutie pneu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Žilina, s.r.o. 31600115 1 669,27 € 16.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001010 BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,88 € 16.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045478 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16. januára 2023 si u Vásobjednávame predĺženie platnosti licencií FortiCare Prem Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 4 734,43 € 16.01.2023 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001024 DEKVS_zľava_122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,28 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001008 vodné,stoč-Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 16.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000045500 Kancelárske potreby a kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 452,82 € 16.01.2023 24.01.2023 26.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045479 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 16.01.2023 03.02.2023 16.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045477 Občerstvenie a obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 328,50 € 16.01.2023 27.01.2023 16.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045480 letenka, Nemecká spolková republika, Frankfurt - Viedeň - Frankfurt,učiteľ EŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 484,00 € 16.01.2023 16.01.2023 16.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka