Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045556 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Amsterdam – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 604,00 € 25.01.2023 25.01.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045505 Na základe Vačšej cenovej ponuky zo dňa 24. januára 2023 si u Vásobjednávame Samsung Galaxy Buds2 Pro nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 196,45 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045502 Na základe Vačšej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2023 si u Vásobjednávame tovar v zmysle priloženého opisu predmetu z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 178,85 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045504 Na základe Vačšej cenovej ponuky si u Vás objednávame tovar nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045508 Preklad dokumentu z Aj do Sj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 20,25 € 25.01.2023 15.02.2023 27.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000045506 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 606,00 € 24.01.2023 24.01.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001047 Únikové schodisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FORT STAV, s.r.o. 36760447 50 988,00 € 24.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045521 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 830,18 € 23.01.2023 30.01.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045558 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 23.01.2023 23.01.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045527 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 762,00 € 23.01.2023 31.01.2023 03.02.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045529 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 588,00 € 23.01.2023 01.02.2023 03.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045499 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 23.01.2023 27.01.2023 24.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000045496 Winter School -Panel Data Analysis- šk. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Consortium for Political Research 1 127,00 € 20.01.2023 06.02.2023 06.04.2023 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000045497 Licencie CENKROS 4 na rok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KROS a.s. 31635903 990,72 € 20.01.2023 01.02.2023 22.03.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001084 Vodné,stočné 12/22-01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001042 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 398,92 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001044 BL371NV- STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,32 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001045 teplo,zrážky,voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 124,42 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001043 BL663TN - oprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 6,19 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001036 Vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 665,75 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra