0000001101 |
Refundácia výdavkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
|
15 876,53 € |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001097 |
Plyn 01-02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001099 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 009,93 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001095 |
Spravodajský servis 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
01.02.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001091 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
196,45 € |
01.02.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001089 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
830,18 € |
01.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001093 |
Sl. podp. prevádz. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
01.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001087 |
Obsluha kotolne 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001092 |
Servisné služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
138 224,10 € |
01.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045528 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie spiatočnej letenky na traseViedeň-Taipei (taivan)-Viedeň pre 1 osoby vrátane 1ks podpa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 169,00 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
0000045545 |
Objednávame si u Vás opravu kabeláže na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
237,60 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045524 |
Objednávka prenájmu priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
31.01.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
0000001085 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
606,00 € |
30.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001083 |
2 licencie CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
990,72 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001051 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
588,00 € |
30.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045526 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
22.02.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045544 |
Objednávame si u Vás 2 kusy kobercov do služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,19 € |
30.01.2023 |
31.01.2022 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045536 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
423,00 € |
30.01.2023 |
03.02.2023 |
|
17.02.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000045559 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. januára 2023 si u Vásobjednávame čistiacu sadu do tlačiarne plastových kariet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001080 |
Služby tech. podp. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
28 700,10 € |
27.01.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |