Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045561 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 82,26 € 03.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045539 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Rím - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 229,00 € 03.02.2023 03.02.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045555 Zabezpečennie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 990,00 € 03.02.2023 03.02.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001108 Plyn 01-02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001106 svietidlo LED Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 423,00 € 02.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001105 pramenitá voda - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 350,88 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001102 príslušenstvo na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 178,85 € 02.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001103 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,18 € 02.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001104 oprava kabeláže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 02.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001107 BT273IA - gumové koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,19 € 02.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045541 Objednávame si u Vás podstavce pod monitor nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRG Trading Group s.r.o. 02630664 97,80 € 02.02.2023 02.02.2023 13.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045532 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 31. januára 2023 si u Vásobjednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VeGa solutions s.r.o. 44464762 21,19 € 02.02.2023 02.02.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045534 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 80,19 € 02.02.2023 09.02.2023 02.02.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000001086 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 660,14 € 01.02.2023 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001100 Kryt na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001096 Batéria 12V 9Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VeGa solutions s.r.o. 44464762 21,19 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001090 Prenájom predložiek 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001094 Predĺž. domény01/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001098 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 481,67 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001088 Oprava čerpadla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 348,00 € 01.02.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra