| 0000001253 | 
    hygienické potreby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Trend Hygiena, s.r.o. | 
    44783892 | 
     | 
    1 024,37 € | 
    01.03.2023 |    
     | 
    16.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001246 | 
    Tonery |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Clean tonery s.r.o. | 
    35891866 | 
     | 
    2 305,80 € | 
    01.03.2023 |    
     | 
    20.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001245 | 
    Odborný seminár |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PROEKO, s.r.o. | 
    35900831 | 
     | 
    178,00 € | 
    01.03.2023 |    
     | 
    10.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001239 | 
    Montáž podlahových krytín |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 
    36250643 | 
     | 
    1 035,30 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    08.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001241 | 
    čisť.a uprat. služby 1/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Special Service International SK s.r.o. | 
    47961066 | 
     | 
    4 151,95 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    10.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001243 | 
    letenka |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    240,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    10.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001237 | 
    prenájom predložiek 12/22 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ŠKP servis s.r.o. | 
    35813130 | 
     | 
    58,64 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    08.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001238 | 
    prenájom predložiek 02/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ŠKP servis s.r.o. | 
    35813130 | 
     | 
    58,64 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    08.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001242 | 
    servis has. prístr. Hanul |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    monte pbs s.r.o. | 
    36731188 | 
     | 
    512,30 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    10.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001240 | 
    obsluha kotol.objekty2/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 
    35794313 | 
     | 
    816,00 € | 
    28.02.2023 |    
     | 
    08.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045656 | 
    Kancelárske potreby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 
    36880574 | 
     | 
    599,92 € | 
    28.02.2023 |    
    16.03.2023 | 
     | 
    21.03.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000045646 | 
    Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Auto Lamač spol. s r.o. | 
    31327931 | 
     | 
    114,22 € | 
    28.02.2023 |    
    01.03.2023 | 
     | 
    16.03.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000045653 | 
    Objednávame si u Vás 1x kávovar Jura E4 piano black a 5x kávovarDelonghi ecam 22.112.B. |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ANDREA SHOP, s.r.o. | 
    36277151 | 
     | 
    2 294,00 € | 
    27.02.2023 |    
    09.03.2023 | 
     | 
    19.04.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000045600 | 
    preklad pozvánky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 
    44016956 | 
     | 
    8,10 € | 
    27.02.2023 |    
    28.02.2023 | 
     | 
    05.04.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000001235 | 
    páska YMCKO 400 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Clean tonery s.r.o. | 
    35891866 | 
     | 
    105,60 € | 
    27.02.2023 |    
     | 
    16.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001236 | 
    Školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    OTIDEA  s.r.o. | 
    47139200 | 
     | 
    216,00 € | 
    27.02.2023 |    
     | 
    14.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045597 | 
    Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Special Service International SK s.r.o. | 
    47961066 | 
     | 
    33 774,05 € | 
    27.02.2023 |    
    31.03.2023 | 
     | 
    03.03.2023 | 
    Mgr. Igor Urbančík | 
    generálny tajomník služobného úradu | 
    Objednávka | 
    | 0000001233 | 
    Vodné,stočné - dobropis |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    137,10 € | 
    24.02.2023 |    
     | 
    09.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045608 | 
    Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Mariana Moravíková - Vaše kvety | 
    40696715 | 
     | 
    290,50 € | 
    24.02.2023 |    
    01.02.2023 | 
     | 
    16.03.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000045598 | 
    Občerstvenie účastníkov porady |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ARC s.r.o. | 
    35758309 | 
     | 
    424,32 € | 
    24.02.2023 |    
    27.02.2023 | 
     | 
    16.03.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka |