| 0000045626 | 
    Školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    OTIDEA  s.r.o. | 
    47139200 | 
     | 
    120,00 € | 
    07.03.2023 |    
    09.03.2023 | 
     | 
    22.03.2023 | 
    Mgr. Jindřich Staněk | 
    riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci | 
    Objednávka | 
    | 0000045658 | 
    Kancelárske potreby |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 
    36880574 | 
     | 
    400,31 € | 
    07.03.2023 |    
    16.03.2023 | 
     | 
    21.03.2023 | 
    Ing. Mariana Koláriková | 
    riaditeľka odboru majetku a autodopravy | 
    Objednávka | 
    | 0000045620 | 
    Letenka |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    NADOSAH, spol. s r. o. | 
    45329753 | 
     | 
    313,00 € | 
    07.03.2023 |    
    20.03.2023 | 
     | 
    10.03.2023 | 
    Mgr. Karol Jakubík LLM | 
    generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | 
    Objednávka | 
    | 0000045635 | 
    Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a spat |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SKYTRAVEL s.r.o. | 
    36667234 | 
     | 
    664,00 € | 
    07.03.2023 |    
    07.03.2023 | 
     | 
    08.03.2023 | 
    JUDr. Marcel Vysocký PhD. | 
    poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | 
    Objednávka | 
    | 0000001270 | 
    príspevok NA62 2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    CERN Finance and Administrative Processes Department | 
     | 
     | 
    10 000,00 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001268 | 
    služby hepldesk 2/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 
    31385401 | 
     | 
    99 045,00 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001274 | 
    mesačný paušál 2/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    M 3 Development s.r.o. | 
    51705656 | 
     | 
    1 921,20 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    27.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001272 | 
    Delonghi ECAM 22.122.B |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ANDREA SHOP, s.r.o. | 
    36277151 | 
     | 
    2 294,00 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    21.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001269 | 
    mobilný hlas, dáta |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    O2 Slovakia, s.r.o. | 
    47259116 | 
     | 
    3 229,22 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    21.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001275 | 
    vodné, zrážky 12/2022 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 
    36644030 | 
     | 
    59,53 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    20.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001271 | 
    Ticket Restaurant 2/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Ticket Service, s.r.o. | 
    52005551 | 
     | 
    28 751,47 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    22.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001273 | 
    BL574PE servis |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Auto Lamač spol. s r.o. | 
    31327931 | 
     | 
    114,22 € | 
    06.03.2023 |    
     | 
    20.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045632 | 
    Občerstvenie - Cena svätého Gorazda |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SOŠ hotelová | 
    00893552 | 
     | 
    700,00 € | 
    06.03.2023 |    
    08.03.2023 | 
     | 
    28.03.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000045641 | 
    Objednávame u Vás elektroinštalačný mteriál |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    TOPLIGHT, s.r.o. | 
    36588831 | 
     | 
    1 518,48 € | 
    06.03.2023 |    
    06.03.2023 | 
     | 
    17.03.2023 | 
    Mgr. Alfred Minich | 
    riaditeľ odboru vnútornej správy | 
    Objednávka | 
    | 0000045618 | 
    Tlmočenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Agentúra VKM, s.r.o. | 
    35736763 | 
     | 
    1 020,00 € | 
    06.03.2023 |    
    06.03.2023 | 
     | 
    08.03.2023 | 
    Mgr. Robert Ševčík PhD. | 
    poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | 
    Objednávka | 
    | 0000045695 | 
    videozáznam, strih a foto |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Mediacore s.r.o. | 
    44891652 | 
     | 
    4 446,00 € | 
    03.03.2023 |    
    10.03.2023 | 
     | 
    28.06.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka | 
    | 0000001552 | 
    Notebooky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    AGEM COMPUTERS | 
    35692715 | 
     | 
    565 250,88 € | 
    03.03.2023 |    
     | 
    26.05.2023 | 
    07.06.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001257 | 
    ATLAS 2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    CERN Finance and Administrative Processes Department | 
     | 
     | 
    78 800,00 € | 
    03.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001267 | 
    Notebooky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    AGEM COMPUTERS | 
    35692715 | 
     | 
    565 250,88 € | 
    03.03.2023 |    
     | 
    05.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000045736 | 
    Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Mariana Moravíková - Vaše kvety | 
    40696715 | 
     | 
    499,00 € | 
    03.03.2023 |    
    08.03.2023 | 
     | 
    13.04.2023 | 
    Mgr. Jana Lysáková | 
    generálna riaditeľka kancelárie ministra | 
    Objednávka |