| 0000001369 | 
    spravodajský servis |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 
    31320414 | 
     | 
    755,35 € | 
    17.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001368 | 
    monitoring médií 02/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Slovakia Online s.r.o. | 
    31402445 | 
     | 
    414,00 € | 
    17.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001371 | 
    Školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    OTIDEA  s.r.o. | 
    47139200 | 
     | 
    240,00 € | 
    17.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001372 | 
    Odborný seminár |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PROEKO, s.r.o. | 
    35900831 | 
     | 
    168,00 € | 
    17.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001370 | 
    Školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    OTIDEA  s.r.o. | 
    47139200 | 
     | 
    120,00 € | 
    17.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001026 | 
    Elektrina 4-12/22 prepl. |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Východoslovenská energetika a.s. | 
    44483767 | 
     | 
    31 285,05 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    21.12.2023 | 
    29.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001351 | 
    poplatok za FA v pap. for |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    33,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    01.06.2023 | 
    07.06.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001362 | 
    preklad pozvánky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. | 
     | 
     | 
    8,10 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    21.04.2023 | 
    24.05.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001352 | 
    teplo,zrážky,vodné 02/23 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Gymnázium L.Novomeského | 
    00605786 | 
     | 
    3 870,44 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    04.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001361 | 
    kytica, dekorácia |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Spojená škola | 
    53638581 | 
     | 
    6 070,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    17.04.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001359 | 
    samofinancovanie 03/2023 |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 
    48059528 | 
     | 
    2 266,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    19.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001357 | 
    preklad |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. | 
     | 
     | 
    80,19 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001363 | 
    občerstv.-Cena sv.Gorazda |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SOŠ hotelová | 
    00893552 | 
     | 
    700,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    29.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001353 | 
    stav. práce - Hanulova |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    ZB COLOR, s.r.o. | 
    46242112 | 
     | 
    738,37 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    30.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001358 | 
    preklad |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. | 
     | 
     | 
    106,11 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    31.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001364 | 
    oprava -Kyocera Task alfa |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    TREND Slovakia. s.r.o. | 
    35787414 | 
     | 
    1 972,61 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    29.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001365 | 
    služba podpory prevádzky |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Gratex International, a. s. | 
    35743468 | 
     | 
    5 700,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    29.03.2023 | 
    03.04.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001354 | 
    Letenka |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SKYTRAVEL s.r.o. | 
    36667234 | 
     | 
    414,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    28.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001355 | 
    Letenka |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    SKYTRAVEL s.r.o. | 
    36667234 | 
     | 
    343,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0000001360 | 
    školenie |      
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 
    00164381 | 
    Centrum účelových zariadení | 
    42137004 | 
     | 
    50,00 € | 
    16.03.2023 |    
     | 
    23.03.2023 | 
    30.03.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |