0000001560 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 395,00 € |
21.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045840 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045777 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
21.04.2023 |
31.05.2023 |
|
28.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001544 |
samofinancovanie 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045776 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000045775 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
20.04.2023 |
26.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000001547 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001549 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
622,27 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001542 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 888,70 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001548 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
445,00 € |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001539 |
havarijné opravy 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 222,85 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001538 |
havarijné opravy 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 203,07 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001541 |
vodné,stočné -Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001540 |
vodné,stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001546 |
webinár Excel pre HR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
594,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001543 |
doprava - taxi 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
729,84 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045812 |
Školenie dňa MS Excel 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
10.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
0000001530 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 369,52 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |